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北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处(本级)2024年度部门决算信息公开

日期:2025年09月12日 09:46     来源:西三旗街道办事处

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2024年度部门决算(公开)
 
 
 
 
 
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
 
 
第一部分 2024年度部门决算报表
   报表详见附件。
 
 
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置情况
北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处(简称西三旗街道办事处)成立于2000年,是区政府的派出机关。西三旗街道办事处内设6个机构,分别为综合办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、党群工作办公室、城市管理办公室和民生保障办公室。另设其他机构3个,分别为派出监察组、综合行政执法队、司法所。
(二)部门职责
1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制。
3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
6、对居民小区的物业管理进行指导和监督检查。
7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
8、制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。
9、依照《北京市关于重大安全事故行政责任追究的规定》(200l年市政府第76号令),街道主要负责人依法对本辖区内重大的安全事故负责。
10、负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。
11、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。
12、负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
13、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
14、制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
15、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。
16、兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
17、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
18、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
19、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。
20、承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计29,766.56万元,比上年减少4,868.66万元,下降14.06%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计29,660.82万元,比上年减少4,417.68万元,下降12.96%。
1.财政拨款收入29,612.60万元,占收入合计的99.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入29,606.60万元,占收入合计的99.82%;政府性基金预算财政拨款收入6.00万元,占收入合计的0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入48.22万元,占收入合计的0.16%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计29,766.56万元,比上年减少4,868.66 万元,下降14.06%,其中:基本支出9,280.23万元,占支出合计的31.18%;项目支出20,486.34万元,占支出合计的68.82%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计29,718.34万元,比上年减少4,907.68 万元,下降14.17%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出29,712.34万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11,034.05万元,占本年财政拨款支出37.14%;国防支出118.21万元,占本年财政拨款支出0.40%;公共安全支出469.01万元,占本年财政拨款支出1.58%;教育支出53.17万元,占本年财政拨款支出0.18%;科学技术支出125.08万元,占本年财政拨款支出0.42%;文化旅游体育与传媒支出595.03万元,占本年财政拨款支出2.00%;社会保障和就业支出7,905.25万元,占本年财政拨款支出26.61%;卫生健康支出704.05万元,占本年财政拨款支出2.37%;节能环保支出11.96万元,占本年财政拨款支出0.04%;城乡社区支出6,925.30万元,占本年财政拨款支出23.31%;农林水支出165.83万元,占本年财政拨款支出0.56%;资源勘探工业信息等支出206.38万元,占本年财政拨款支出0.69%;商业服务业等支出12.32万元,占本年财政拨款支出0.04%;住房保障支出600.00万元,占本年财政拨款支出2.02%;灾害防治及应急管理支出786.70万元,占本年财政拨款支出2.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算6,801.98万元,2024年度决算11,034.05万元,完成年初预算的162.22%。
其中:
“人大事务”(款)2024年度年初预算4.00万元,2024年度决算3.99万元,完成年初预算的99.81%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“政协事务”(款)2024年度年初预算2.75万元,2024年度决算2.77万元,完成年初预算的100.79%。主要原因:政协活动增加。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算5254.76万元,2024年度决算9,398.47万元,完成年初预算的178.86%。主要原因:日常运行支出增加。
“统计信息事务”(款)2024年度年初预算5.60万元,2024年度决算47.73万元,完成年初预算的852.35%。主要原因:新增海淀区第五次全国经济普查支出。
“税收事务”(款)2024年度年初预算6.13万元,2024年度决算14.85万元,完成年初预算的242.26%。主要原因:税源建设人员劳务派遣支出。
“民族事务”(款)2024年度年初预算0.20万元,2024年度决算0.12万元,完成年初预算的60.00%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“档案事务”(款)2024年度年初预算4.50万元,2024年度决算5.00万元,完成年初预算的111.04%。主要原因:用于档案支出。
“群众团体事务”(款)2024年度年初预算22.34万元,2024年度决算18.75万元,完成年初预算的83.94%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算247.70万元,2024年度决算246.28万元,完成年初预算的99.43%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“组织事务”(款)2024年度年初预算4.00万元,2024年度决算3.34万元,完成年初预算的83.40%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“宣传事务”(款)2024年度年初预算22.90万元,2024年度决算22.90万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:全年按照预算合理支出。
“统战事务”(款)2024年度年初预算5.00万元,2024年度决算4.99万元,完成年初预算的99.87%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算1,185.88万元,2024年度决算1,135.49万元,完成年初预算的95.75%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“市场监督管理事务”(款)2024年度年初预算36.23万元,2024年度决算35.39万元,完成年初预算的97.68%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算73.98万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增2024年社会建设专项资金(分配街镇)。
“信访事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算20.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增西三旗街道矛盾纠纷排查调处工作专项资金。
2、“国防支出”(类)2024年度年初预算71.48万元,2024年度决算118.21万元,完成年初预算的165.37%。其中:
“国防动员”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算20.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增人防工程公益化再利用项目资金。
3、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算476.96万元,2024年度决算469.01万元,完成年初预算的98.33%。其中:
“公安”(款)2024年度年初预算25.00万元,2024年度决算23.53万元,完成年初预算的94.13%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“司法”(款)2024年度年初预算47.18万元,2024年度决算47.18万元,完成年初预算的99.99%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“国家保密”(款)2024年度年初预算2.00万元,2024年度决算1.50万元,完成年初预算的75.17%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“其他公共安全支出”(款)2024年度年初预算402.78万元,2024年度决算396.80万元,完成年初预算的98.52%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
4、“教育支出”(类)2024年度年初预算51.45万元,2024年度决算53.17万元,完成年初预算的103.33%。其中:
“教育管理事务”(款)2024年度年初预算40.00万元,2024年度决算42.96万元,完成年初预算的107.41%。主要原因:教育活动增加。
“进修及培训”(款)2024年度年初预算11.45万元,2024年度决算10.20万元,完成年初预算的89.10%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
5、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算96.77万元,2024年度决算125.08万元,完成年初预算的129.25%。其中:
“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算82.77万元,2024年度决算114.05万元,完成年初预算的137.78%。主要原因:新增多个信息化运维项目。
“科学技术普及”(款)2024年度年初预算14.00万元,2024年度决算11.03万元,完成年初预算的78.79%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算495.58万元,2024年度决算595.03万元,完成年初预算的129.25%。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算482.76万元,2024年度决算582.22万元,完成年初预算的120.60%。主要原因:新增三馆一站免费开放补助、优秀群众文艺团队活动经费和全民阅读项目等。
“文物”(款)2024年度年初预算0.22万元,2024年度决算0.22万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作基本无变动。
“体育”(款)2024年度年初预算12.60万元,2024年度决算12.60万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作基本无变动。
7、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算7,231.25万元,2024年度决算7,905.25万元,完成年初预算的109.32%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算81.75万元,2024年度决算128.26万元,完成年初预算的156.89%。主要原因:民生保障办公室劳务派遣服务费。
“民政管理事务”(款)2024年度年初预算1,070.69万元,2024年度决算1,169.76万元,完成年初预算的109.25%。主要原因:新增西三旗街道立功受奖军人奖励和街镇吹哨部门报到专项—病媒生物防制工作经费等。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算527.20万元,2024年度决算526.09万元,完成年初预算的99.79%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“抚恤”(款)2024年度年初预算401.15万元,2024年度决算467.23万元,完成年初预算的116.47%。主要原因:新增优待金。
“退役安置”(款)2024年度年初预算3,086.19万元,2024年度决算3,626.52万元,完成年初预算的117.51%。主要原因:追加无军籍职工丧葬费、抚恤金。
“社会福利”(款)2024年度年初预算665.39万元,2024年度决算638.78万元,完成年初预算的96.00%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“残疾人事业”(款)2024年度年初预算898.25万元,2024年度决算856.10万元,完成年初预算的95.31%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“临时救助”(款)2024年度年初预算14.00万元,2024年度决算7.42万元,完成年初预算的52.99%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算43.08万元,2024年度决算42.19万元,完成年初预算的97.93%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算443.54万元,2024年度决算442.91万元,完成年初预算的99.86%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
8、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算743.37万元,2024年度决算704.05万元,完成年初预算的94.71%。其中:
“公共卫生”(款)2024年度年初预算237.58万元,2024年度决算179.42万元,完成年初预算的75.52%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算159.30万元,2024年度决算180.14万元,完成年初预算的113.08%。主要原因:发放独生子女父母年老一次性奖励等。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算340.50万元,2024年度决算340.50万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作无新变动,全年按照预算文本合理支出资金。
“其他卫生健康支出”(款)2024年度年初预算6.00万元,2024年度决算4.00万元,完成年初预算的66.67%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
9、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算30.00万元,2024年度决算11.96万元,完成年初预算的39.86%。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算30.00万元,2024年度决算11.96万元,完成年初预算的39.86%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
10、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算2,741.83万元,2024年度决算6,925.30万元,完成年初预算的252.58%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算1,819.12万元,2024年度决算2,450.28万元,完成年初预算的134.70%。主要原因:新增零诉求、低诉求社区(村)激励经费及接诉即办工作排名奖励资金,新增税源资金用于履职保障。
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算238.21万元,2024年度决算347.71万元,完成年初预算的145.97%。主要原因:新增街镇吹哨部门报到专项—零星修缮工作经费、街镇接诉即办工作专项资金(基础支持部分)及街镇接诉即办工作专项资金(排名奖励部分)—城市环境整治项目。
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算684.50万元,2024年度决算4,127.31万元,完成年初预算的602.97%。主要原因:新增接诉即办主动治理和疏整促项目。
11、“农林水支出”(类)2024年度年初预算95.70万元,2024年度决算165.83万元,完成年初预算的173.28%。其中:
“林业和草原”(款)2024年度年初预算64.70万元,2024年度决算18.53万元,完成年初预算的28.63%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“水利”(款)2024年度年初预算31.00万元,2024年度决算27.31万元,完成年初预算的88.09%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算120.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增对口支援项目。
12、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算206.38万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算206.38万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增财金协同助企专项行动补贴和街镇企业服务专项资金。
13、“商业服务业等支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算12.32万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“商业流通事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算12.32万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增海淀区助企纾困专项资金。
14、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算600.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算600.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:新增既有多层住宅增设电梯项目资金补贴。
15、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算513.43万元,2024年度决算786.70万元,完成年初预算的153.23%。其中:
“应急管理事务”(款)2024年度年初预算188.56万元,2024年度决算292.54万元,完成年初预算的155.14%。主要原因:新增安全生产专职安全员劳务派遣费。
“消防救援事务”(款)2024年度年初预算321.86万元,2024年度决算492.16万元,完成年初预算的152.91%。主要原因:新增消防员劳务派遣费。
“地震事务”(款)2024年度年初预算3.00万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的66.67%。主要原因:厉行节俭,减少相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出6.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算6.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算6.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:根据政策要求,用于残疾儿童少年康复补助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9,280.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数14.60万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.60万元增加0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:街道无因公出国(境)工作安排,没有编制此预算。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:全年无公务接待活动。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数14.60万元,比2024年度年初预算数14.60万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:未购置新公车,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数14.60万元,主要原因:厉行节俭,严控使用规模。2024年度公务用车保有量8辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计1,390.06万元,比上年增加27.01万元,增加原因:购置办公设备等。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额5,663.72万元,其中:政府采购货物支出330.33万元,政府采购工程支出3,427.68万元,政府采购服务支出1,905.71万元。授予中小企业合同金额5,663.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2,236.04万元,占政府采购支出总额的39.48%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处共有车辆4台;单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算4,004.69万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映上述项目以外其他税收事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项):反映宣传事务管理方面的支出。
23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
27.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
28.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):反映除上述项目以外的其他信访事务支出。
30.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
31.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
32.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
34.公共安全支出(类)国家保密(款)保密管理(项):反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。
35.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
36.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
37.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不再本科目反映。
38.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
39.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
40.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
41.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
42.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
43.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
44.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。
45.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
46.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
49.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
53.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
54.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
55.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
56.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
57.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
58.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
59.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
60.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
61.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
62.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
63.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
64.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
65.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
66.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
67.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
68.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
69.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
70.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
71.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
72.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
73.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
74.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
75.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
76.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
77.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
78.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
79.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
80.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
81.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系联通及水美乡村建设等。
82.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
83.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
84.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映 除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
85.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
86.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
87.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
88.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
89.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
90.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
91.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
92.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
93.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。 
 
 
第四部分  2024年度部门绩效评价情况
 
此部分已于2024年8月29日北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处2024年部门决算信息公开时公开。

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